為加強對企業“三重一大”事項決策情況的有效監督,8月下旬,集團辦公室會同黨委辦、財務部,對下屬6家全資、控股子公司今年以來“三重一大”決策制度的建設與執行情況展開專項檢查。
在先期自查的基礎上,8月28-31日,檢查組采取查閱制度文件、會議記錄等方式,對各子公司領導班子在研究決策“三重一大”事項時,其決策程序、決策過程、會議記錄是否規范以及決策事項提前告知、黨政正職末位表態制落實、重大人事任免事先征求紀檢監察部門意見等情況進行檢查。
針對檢查發現的問題,檢查組均以書面形式予以反饋,要求立即整改,推動制度有效落實,促進集體決策、權力運行更加科學、民主、規范。