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索普集團完善內審制度強化風險防控
作者:江蘇索普集團  發布時間:2018-02-26 預覽量:350

2月24日,索普集團下發《內部審計管理制度》,在職責范圍、工作內容、人員要求等方面作出了明確規定,進一步強調內部審計的獨立性和客觀性,為促進企業健康有序發展提供制度保障。

該制度明確,開展合同審計、招投標監管、工程審計和價格審計是內審工作的重要內容。通過及時發現并提醒、督促相關部門解決存在的問題,充分發揮審計工作的前瞻性作用,加強事前事中監督,有利于防范經營風險和規范內部管理。

該制度要求,突出審計關鍵點,對被審計單位的財務狀況、各單位目標績效考核、負責人離任等進行全覆蓋審計,并鼓勵開展針對性的專項審計。

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